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北流市2016年旅游收入(北海市旅游收入)

2022年11月18日 14:23:053網(wǎng)絡(luò )

1. 北海市旅游收入

排名第十一,屬中下水平,排在南寧、柳州、桂林、梧州、玉林、河池、百色、貴港、欽州、北海等城市后面,但排在崇左、防城港、來(lái)賓的前面。

2. 北海市旅游收入構成餅狀圖

和廣西其他城市應該不會(huì )有大的區別,估計是每個(gè)月實(shí)發(fā)到手3400左右,然后年底有績(jì)效考核獎18000和第十三個(gè)月工資2200,公積金合計1300,以上是大概數,但是和實(shí)力差別不大,這點(diǎn)差別不足以影響你的生活水平

3. 北海市旅游收入構成及其分析

北海市的優(yōu)點(diǎn)很多,例如空氣非常好,良好以上一年有300多天,富氧離子有6000多,海鮮品種多,便宜,百姓安居樂(lè )業(yè),犯罪率低,房?jì)r(jià)不高,城市規劃合理道路干凈寬闊,旅游資源豐富,好玩。

缺點(diǎn)就是經(jīng)濟不是很好,工資相對還比較低,大企業(yè)很少,就業(yè)不是很好,謝謝!

4. 北海市旅游收入情況

目   錄

第一部分:部門(mén)概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:北海市接待辦公室2021年部門(mén)預算報表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績(jì)效目標表

十、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

第三部分:北海市接待辦公室2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

第四部分:名詞解釋

第一部分:北海市接待辦公室部門(mén)概況

一、 主要職能

(一)接待中央、自治區等上級部門(mén)來(lái)我市檢查、指導、幫助工作的副廳級以上領(lǐng)導及隨行人員。

(二)接待到我市考察、訪(fǎng)問(wèn)、聯(lián)系工作的外省、市、自治區副廳級以上領(lǐng)導及隨行人員。

(三)接待應我市領(lǐng)導邀請前來(lái)考察、訪(fǎng)問(wèn)的國內賓客。

(四)協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好全國、全區及全市性重要會(huì )議的接待服務(wù)工作及我市其它重要活動(dòng)的接待服務(wù)工作。

(五)隨同我市領(lǐng)導所率領(lǐng)代表團到兄弟省、市、地區考察訪(fǎng)問(wèn),做好對外公共關(guān)系和對內后勤服務(wù)工作。

(六)完成市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

二、機構設置情況

(一)北海市接待辦公室共設置五個(gè)科室。

1.綜合科負責人事、財務(wù)、文秘、保密、勞資、接待物資、固定資產(chǎn)、車(chē)輛保管、后勤保障等日常行政事務(wù);

2.接待一科負責市委及市委部門(mén)、民主黨派、工商聯(lián)、群團、檢察院、法院的接待工作;

3.接待二科負責人民政府及政府部門(mén)的接待工作;

4.接待三科負責市人大、市政協(xié)的接待工作;

5.服務(wù)聯(lián)絡(luò )科負責領(lǐng)導在邕的服務(wù)、接送工作,區內外接待系統團組的接待工作及接待任務(wù)中的票務(wù)工作。

(二)北海市接待辦公室人員構成

北海市接待辦公室是為市委直屬的正處級全額撥款事業(yè)單位,核定全額撥款事業(yè)編制17名,后勤人員控制數6名;現有全額撥款事業(yè)編制人員16人,后勤人員6人(其中:“老人老辦法”人員3人,后勤控制數聘用人員3人)。

(三)北海市接待服務(wù)中心是北海市接待辦公室下屬單位,主要工作職責是協(xié)助做好全國、全區及全市性重要會(huì )議的接待服務(wù)工作、我市其他重要活動(dòng)的接待服務(wù)工作以及協(xié)助市接待辦公室做好接待工作。北海市接待服務(wù)中心是全額撥款公益二類(lèi)事業(yè)單位,核定事業(yè)編制9名,現有事業(yè)編制人員為8人。

第二部分:北海市接待辦公室2021年部門(mén)預算報表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出績(jì)效目標表

十、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

注:上述報表詳見(jiàn)附件。

第三部分:北海市接待辦公室2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、 部門(mén)收支預算情況說(shuō)明

(一)2021年預算總收入10,036,832元,一般公共預算撥款10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的原因是壓減三公經(jīng)費支出。

(二)2021年預算總支出10,036,832元,其中一般公共服務(wù)支出9,658,051元,與上年相比減少4,529,874元,減少31.93%;減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。

衛生健康支出144,483元,與上年相比,減少31,308元,減少17.81%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預算在政府購買(mǎi)服務(wù)事項項目列支。

住房保障支出234297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預算在政府購買(mǎi)服務(wù)事項項目列支。

二、部門(mén)收入預算情況說(shuō)明

2021年預算收入10,036,832元,與上年同比減少4,628,240元,減少31.56%,減少的原因壓減三公經(jīng)費支出。

其中行政運行收入2,192,51元,與上年相比,減少352,928元,減少13.86%;減少的原因是調出1人,退休2人,人員經(jīng)費開(kāi)支減少。

一般行政管理事務(wù)預算收入7,168,404元,與上年相比,減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是貫徹落實(shí)中央八項規定,厲行節約,精簡(jiǎn)支出。

事業(yè)運行預算收入296,796元,與上年相比,減少455,350元,減少60.54%,減少的原因是下屬單位接待服務(wù)中心的預算,通過(guò)購買(mǎi)公共服務(wù)事項項目申報,在接待辦項目列支。

行政單位醫療預算收入144,483元,與上年相比,增加4,772元,增長(cháng)3.41%,增加的原因是繳費基數增加。

住房公積金預算收入234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是接待服務(wù)中心住房公積金在政府購買(mǎi)公共服務(wù)事項支出。

三、部門(mén)支出預算情況說(shuō)明

2021年預算支出10,036,832元,與上年相比,減少4,628,240元,減少31.56%,其中基本支出2,868,428元,同比減少906,644元,減少31.61%,減少的原因是調離1人,退休2人,中心人員經(jīng)費在政府購買(mǎi)公共服務(wù)事項支出。項目預算支出7,168,404元,同比減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是壓減三公經(jīng)費支出。

四、 財政撥款收支預算情況說(shuō)明

2021年財政撥款預算收入10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。

2021年財政撥款預算支出10,036,832元,其中一般公共服務(wù)支出9,658,051元,與上年相比減少4,529,874元,減少31.93%;減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。

衛生健康支出144,483元,與上年相比,減少31,308元,減少17.81%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預算在政府購買(mǎi)服務(wù)事項項目列支。

住房保障支出234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是人員減少,人員經(jīng)費支出減少,下屬單位預算在政府購買(mǎi)服務(wù)事項項目列支。

五、 一般公共預算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算總支出10,036,832元,與上年相比減少4,628,240元,減少31.56%。減少的主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。

行政運行預算支出2,192,51元,與上年相比,減少352,928元,減少13.86%;減少的原因是調出1人,退休2人,人員經(jīng)費開(kāi)支減少。

一般行政管理事務(wù)預算支出7,168,404元,與上年相比,減少3,721,596元,減少34.17%,減少的原因是貫徹落實(shí)中央八項規定,厲行節約,精簡(jiǎn)支出。

事業(yè)運行預算支出296,796元,與上年相比,減少455,350元,減少60.54%,減少的原因是下屬單位接待服務(wù)中心的預算,通過(guò)購買(mǎi)公共服務(wù)事項項目申報,在接待辦項目列支。

行政單位醫療預算支出入144,483元,與上年相比,增加4,772元,增長(cháng)3.41%,增加的原因是繳費基數增加。

住房公積金預算支出234,297元,與上年相比,減少67,059元,減少22.25%,減少的原因是接待服務(wù)中心住房公積金在政府購買(mǎi)公共服務(wù)事項支出。

六、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算基本支出2,868,428元,其中人員經(jīng)費2,424,592元,日常公用經(jīng)費443,835元,以上年相比,一般公共預算基本支出減少906,644元,減少24.02%,人員經(jīng)費減少781,615元,減少24.38%,減少的主要原因是調離1人,退休2人,人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費減少,下屬單位接待服務(wù)中心基本支出經(jīng)費在政府購買(mǎi)公共服務(wù)事項支出。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算支出5,203,550元,其中:因公出國(境)費預算支出0元;公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算支出18,100元;公務(wù)接待費預算支出5,022,550元。

2021年“三公”經(jīng)費支出預算與上年同比減少4,326,500元,減少45.40%,具體原因分項說(shuō)明如下:

(一)因公出國(境)費預算0元。上年因公出國(境)費預算0元。

(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算支出18,100元。其中:公務(wù)用車(chē)購置預算0元。公務(wù)用車(chē)運行預算支出18,100元。與上年相比,減少131,000元,減少41.997%,減少原因是貫徹落實(shí)中央八項規定精神,厲行節約,縮減接待汽車(chē)費用支出。公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

(三)公務(wù)接待費預算支出5,022,500元。 與上年同比減少4,195,500元,減少45.51%,減少原因是貫徹落實(shí)中央八項規定精神,厲行節約,縮減公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預算情況說(shuō)明

北海市接待辦公室無(wú)此項預算。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

北海市接待部門(mén)共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、1個(gè)公益二類(lèi)財政撥款事業(yè)單位,機關(guān)運行經(jīng)費預算支出443,835元,以上年相比減少906,644元,減少24.02%,減少的主要原因是人員減少3人,下屬單位接待服務(wù)中心基本支出經(jīng)費在政府購買(mǎi)公共服務(wù)事項支出。

(二)政府采購預算安排情況說(shuō)明

北海市接待辦公室2021年政府采購預算30,000元,上年

政府采購預算30,000元,無(wú)增長(cháng)。資金用于辦公設備購置支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

我單位公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

(四)預算績(jì)效目標編制等情況說(shuō)明

2021年部門(mén)預算有1個(gè)5,550,000元以上的項目,按照相關(guān)文件的要求列入績(jì)效考評范圍,涉及一般公共預算撥款 5,550,000元。

為到北海調研、考察、指導工作的國務(wù)院及各部委、自治區、其他省市領(lǐng)導及其組團提供接待服務(wù);為到北海考察、投資的重大項目的賓客提供接待服務(wù);為在我市舉辦的大型活動(dòng)提供接待服務(wù)。提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為北海的經(jīng)濟發(fā)展爭取更好的支持、更大的投資、更廣的宣傳。完成市里安排的接待任務(wù),提高接待質(zhì)量和滿(mǎn)意度。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

5. 北海市旅游收入相關(guān)數據

城市人口將近三十萬(wàn),其中有30%是外地人口.是個(gè)典型的小城市.每年流動(dòng)人口基本都是內地旅游客居多.滿(mǎn)打滿(mǎn)算也就是7-8萬(wàn)人口流動(dòng)咯.

隨著(zhù)世界的潮流,南方的水災 現物價(jià)都明顯偏高 都說(shuō)比廣東還要厲害 工資更不用說(shuō)了,最底工資是500 現在可能漲到六百了吧

6. 北海市旅游收入多少

北海2020年平均月薪5414元

2020年廣西人才網(wǎng)中用人單位發(fā)布職位的平均薪酬為5388元/月,比去年的5100元/月增長(cháng)了5.65%,而求職者期望平均薪酬為4984元/月,比去年的4679元/月增長(cháng)6.52%。2020年在廣西人才網(wǎng)中,區內用人單位發(fā)布職位的平均薪酬為5335元/月,求職者期望平均薪酬為4966元/

7. 北海旅游收入 2019

民宿的收入結構比較單一,基本以住宿為主,飲食收入較為有限,不少還包含在房?jì)r(jià)中。不是客人沒(méi)需求,只是因為風(fēng)味餐及土特產(chǎn)銷(xiāo)售,競爭很激烈。另外,生意不穩定,物資采購與保鮮也有一定困難。

8. 北海市旅游收入來(lái)源情況

一、財政撥款收支預算情況說(shuō)明

(一)2021年財政撥款收入2860.61萬(wàn)元(上年財政撥款收入2468.59萬(wàn)元,同比增加392.02萬(wàn)元,增加13.7%),增加的主要原因是增加國防支出等。包括:

1.財政撥款收入2860.61萬(wàn)元,為海城區本級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入0萬(wàn)元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余0萬(wàn)元,為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

(二)2021年財政撥款支出2860.61萬(wàn)元(上年財政撥款收入2468.59萬(wàn)元,同比增加392.02萬(wàn)元,增加13.7%),增加的主要原因是增加國防支出等。包括:

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))558.01萬(wàn)元:主要用于機關(guān)人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,主要包括:行政運行、一般行政管理事務(wù)。

2.國防支出250萬(wàn)元。主要用于民兵訓練。

3.公共安全支出1819.91萬(wàn)元。主要用于公安協(xié)警員工資及社保。

4.科學(xué)技術(shù)支出84.3萬(wàn)元。主要用于政府網(wǎng)絡(luò )費用。

5.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))70.21萬(wàn)元:主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費的支出。

6.衛生健康支出34.47萬(wàn)元,主要用于行政單位醫療、事業(yè)單位醫療和公務(wù)員醫療補助。

7.節能環(huán)保支出8萬(wàn)元。主要用于環(huán)委辦人員工資及社保。

8.住房保障支出(類(lèi))35.7萬(wàn)元:主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

9.結余分配0萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

10.年末結轉和結余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

二、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算安排支出2860.61萬(wàn)元。基本支出2381.3萬(wàn)元,項目支出479.31萬(wàn)元。

(一)行政運行215.8萬(wàn)元,其中基本支出184.8萬(wàn)元,項目支出31萬(wàn)元。上年支出220.31萬(wàn)元,同比減少4.51萬(wàn)元,行政運行經(jīng)費減少的主要原因是人員減少;

(二)一般行政管理事務(wù)39.35萬(wàn)元,其中基本支出31.2萬(wàn)元,項目支出8.15萬(wàn)元。上年支出318.95萬(wàn)元,同比減少276.6萬(wàn)元;

(三)招商引支100萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出100萬(wàn)元。上年支出100萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,主要用于新企業(yè)免費刻制印章費用;

(四)事業(yè)運行(政府辦公廳)及 相關(guān)機構事務(wù)218.85萬(wàn)元 。其中:基本支出200.99萬(wàn)元,項目支出17.86萬(wàn)元。上年支出145.9萬(wàn)元,同比增加72.95萬(wàn)元,增加的主要原因人員增加;

(五)其他公安支出1819.91萬(wàn)元。其中:基本支出1819.91萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。上年支出1500萬(wàn)元,同比增加319.91萬(wàn)元,主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保;

(六)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出84.3萬(wàn)元。其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出84.3萬(wàn)元。上年支出65.4萬(wàn)元,同比增加18.9萬(wàn)元,主要原因是網(wǎng)絡(luò )費用增加;

(七)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出47.6萬(wàn) 。其中:基本支出47.6萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。上年支出40.37萬(wàn)元,同比增加7.23萬(wàn)元,主要原因是人員增加;

(八)行政單位醫療9.94萬(wàn)元。其中:基本支出9.94萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。上年支出9.42萬(wàn)元,同比增加0.52萬(wàn)元,主要原因是人員增加;

(九)事業(yè)單位醫療12.07萬(wàn)元。其中:基本支出12.07萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。上年支出8.24萬(wàn)元,同比增加3.83萬(wàn)元,主要原因是人員增加;

(十)公務(wù)員醫療補助12.46萬(wàn)元。其中:基本支出12.46萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。上年支出12.3萬(wàn)元,同比減少0.16萬(wàn)元,主要原因是繳費基數調整增加;

(十一)住房公積金35.7萬(wàn)元。其中:基本支出35.7萬(wàn)元,項目支出0萬(wàn)元。上年支出28.71萬(wàn)元,同比增加6.99萬(wàn)元,主要原因是人員增加;

三、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2021年一般公共預算安排基本支出2381.3萬(wàn)元,上年支出2249.67萬(wàn)元,同比增加131.63萬(wàn)元,增長(cháng)5.5%,經(jīng)費增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。按經(jīng)濟科目劃分,共分為三類(lèi),其中:

(一)工資福利支出2305.62萬(wàn)元,上年支出2161.61萬(wàn)元,同比增加144.01萬(wàn)元,增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等;

(二)商品與服務(wù)支出65.81萬(wàn)元,上年支出77.59萬(wàn)元,同比減少11.78萬(wàn)元,主要原因是用于保證日常運轉發(fā)生的基本支出,如日常辦公費、差旅費、培訓費、水電費、郵電費等公用經(jīng)費支出減少。

(三)對個(gè)人和家庭的補助9.87萬(wàn)元,上年支出10.47萬(wàn)元,同比減少0.6萬(wàn)元。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算14.08萬(wàn)元,上年預算14.08萬(wàn)元,與上年持平。其中:

(一) 因公出國(境)費0萬(wàn)元,上年預算0萬(wàn)元,與上年持平。

(二)公務(wù)接待費0萬(wàn)元,上年預算0萬(wàn)元,與上年持平,主要用于單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費用。

(三)公務(wù)用車(chē)費0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費預算安排0萬(wàn)元。上年公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費預算安排0萬(wàn)元,與上年持平。

五、政府性基金預算情況說(shuō)明

2021年我單位無(wú)政府性基金支出預算情況。

六、收支預算情況說(shuō)明

(一)2021年預算收入2860.61萬(wàn)元,上年預算收入2468.59萬(wàn)元元,同比增加479.31萬(wàn)元,增加16.8%,均為海城區本級財政當年撥款收入。2021年預算收入總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等;

(二)2021年預算支出2860.61萬(wàn)元,上年預算支出2468.59萬(wàn)元,同比增加479.31萬(wàn)元,增加16.8%。2021年預算支出總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。

七、收入預算情況說(shuō)明

2021年收入預算2860.61萬(wàn)元,上年預算收入2468.59萬(wàn)元,同比增加479.31萬(wàn)元,增加16.8%,均為海城區本級財政當年撥款收入。2021年預算收入總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。

八、支出預算情況說(shuō)明

2021年預算支出2860.61萬(wàn)元,上年預算支出2468.59萬(wàn)元,同比增加479.31萬(wàn)元,增加16.8%。

2021年預算支出總體增加的主要原因是增加公安協(xié)警員工資及社保等。

九、其他重要事項情況說(shuō)明

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